联化科技: 内部控制审计报告
证券之星 2023-04-22 00:46:51

联化科技股份有限公司


(相关资料图)

                            信会师报字[2023]第 ZA11298 号

联化科技股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相

关要求,我们审计了联化科技股份有限公司(以下简称联化科技)2022

年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

  一、 企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、

                《企业内部控制应用指引》、

                            《企

业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评

价其有效性是联化科技董事会的责任。

  二、 注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的

有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

进行披露。

  三、 内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策

和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

有效性具有一定风险。

             内控审计报告 第 1 页

  四、 财务报告内部控制审计意见

   我们认为,联化科技于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控

制。

 立信会计师事务所               中国注册会计师:戴金燕

 (特殊普通合伙)

                        中国注册会计师:陈剑

 中国•上海                  二〇二三年四月二十日

               内控审计报告 第 2 页

查看原文公告

联化科技: 内部控制审计报告

2023-04-22

工民建包括哪些专业(工民建)-环球热消息

2023-04-22

今日看点:联想小新 14 轻薄本 2023 西子绿配色 4 月 24 日预售,4799 元

2023-04-22

【环球新要闻】我本风流王一凡1~56(求我本风流毒爱txt)

2023-04-22

karmasabitch怎么读_bitch怎么读 每日热文

2023-04-21

看点:知名女演员发图怒斥,热搜第一!网友:太嚣张

2023-04-21

即日起专项整治!为期100天!

2023-04-21

dplay是什么牌子_dplay是什么牌子_焦点消息

2023-04-21

全球微速讯:开标时间由1小时缩至10分钟 示范区首次实现远程异地评标全域贯通

2023-04-21

石墨烯制成迄今最薄心脏植入物 世界聚看点

2023-04-21

综艺股份:2022年度净利润约-3.2亿元

2023-04-21

4月21日超级电容板块跌幅达2%-世界时讯

2023-04-21

全球关注:海南省市场监管局召开2023年海鲜市场缺斤短两等消费欺诈行为专项整治工作推进会

2023-04-21

一直低烧不退怎么处理37度到37.5之间_婴儿发低烧怎么处理-全球观焦点

2023-04-21

海光信息:海光CPU在国产处理器中具有非常广泛的通用性和产业生态,可应用于边缘计算服务器中 天天亮点

2023-04-21

衡水警方破获系列入户盗窃案,抓获犯罪嫌疑人2名

2023-04-21

热门:厦门二日游路线

2023-04-21

galgame资源下载网站_galgame资源_关注

2023-04-21

高风亮节的小说人物_高风亮节 环球新视野

2023-04-21

关于宜南快速路试通行期间车辆限速的温馨提示

2023-04-21